构建“大监督”格局 助力集团高质量发展——科学城集团召开2023年度监督联席工作会议

IMG_4662.JPG


为认真贯彻落实党的二十大精神,落实区属国企三年行动方案的有关要求,推进集团监事会、法务风控、审计、财务、资产管理、纪检监察等职能监督贯通协调,构建科学城集团职责明确、协调畅通、运行高效、监督有力的“大监督”新格局,助力集团高质量发展,11月2日上午,集团纪委组织召开2023年度监督联席工作会议。集团纪委书记吴昊主持会议,集团外部董事黄基龙、总审计师丘少敏、监事丘凤珍出席会议,计划财务部、审计室、法务风控部、资产管理部相关负责人及各级纪检监察干部参加会议。


会上,计划财务部、审计室、法务风控部、资产经营管理部、纪检监察室负责人汇报了2023年度各职能监督工作开展情况及接下来的工作思路。集团监事针对监督管理中发现的突出问题进行剖析,并提出工作建议。


丘少敏传达了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,强调要充分发挥审计监督在企业经营管理中的重要作用,达到“治已病、防未病”的常态化、动态化经济体检效果。


黄基龙指出防范风险隐患是监督部门的职能导向,有效防范化解重大风险,是集团公司高质量发展必须跨越的关口。我们要力争把风险化解在源头,防止各种风险叠加、演变、升级,这样才能护航集团公司高质量发展。


吴昊指出,集团各职能部门要发挥各自专业的优势与特点,把各类监督管理融入风险查找、识别、评估、处置过程中,明确监督管理的重点领域、重点部门和关键环节,推动各类监督融合贯通起来,加强监督合力,发挥“大监督”综合效能。吴昊强调,全面从严治党永远在路上,各成员单位要遵循党的二十大对监督工作的要求,着力建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,促使各项经营活动能更加依法合规开展。


近年来,构建“大监督”格局是集团纪委探索党内监督与企业日常经营监管贯通融合,织紧织密“监督网”的一项重要举措。2023年,在集团纪委组织协调下,各类监督有机融合,在依法合规履行各自监督职责的同时,完善联动监督工作机制,将联动监督模式从“集团纪检监察室+职能部门”向下扩展到“集团二级纪检监察室+所在企业职能部门”。通过在监督力量和联动层级上“做加法”,实现监督成效“得乘法”,逐步建立统一领导、目标一致、信息互通、协调配合、上下联动、成果共享的工作体系,筑牢监管防护墙,助力集团高质量发展。


返回顶层